¿Quieres centrarte en el crecimiento de tu negocio sin preocuparte por las obligaciones fiscales?

Contamar ofrece una solución integral en declaraciones de impuestos para empresas y en lala gestión de las obligaciones fiscales empresariales.

Nuestro experimentado equipo se encarga de la preparación y presentación de las declaraciones de impuestos, abarcando aspectos como el Impuesto de Sociedades y el IVA.

Con nuestro servicio, permitimos que te enfoques en el crecimiento de tu negocio, garantizando que cumplas con todas tus obligaciones fiscales de manera precisa y oportuna.

Declaraciones de impuestos para empresas - contamar
Declaraciones de impuestos para empresas - contamar 1
Somos socios estratégicos

¿Vas a emprender?

En Contamar, nos anticipamos a tus dudas y te proporcionamos la orientación que necesitas. Empezar tu actividad empresarial implica enfrentarte a responsabilidades con Hacienda desde el principio. La declaración censal (Modelo 036 y 037) es tu primera obligación, donde comunicas tus datos personales, domicilio fiscal y otros detalles relevantes para tu actividad.

Durante esta etapa inicial, te orientamos en la elección del epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que define tu actividad y establece la recaudación a nivel local, provincial o estatal, según el ámbito de desarrollo.

Si bien en tus inicios, estarás exento del pago del IAE, conforme tu volumen de facturación supere el millón de euros anuales, deberás cumplir con esta obligación mediante el modelo 840.

Impuestos trimestrales

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Declaración del IVA (Modelo 303)

Aquí, como autónomo o pequeña empresa, declararás el IVA trimestral de tus transacciones. Grandes empresas lo hacen de forma mensual.
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Declaración del IRPF para autónomos en estimación directa (Modelo 130)

Un pago fraccionado a cuenta de la declaración de la renta, aplicable a autónomos con actividades económicas empresariales.
3

Declaración del IRPF para autónomos en estimación objetiva (Modelo 131)

Similar al anterior, pero para autónomos en estimación objetiva.
4

Declaración de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF (Modelo 111)

Obligatorio para empresas y autónomos que han practicado retenciones.
5

Declaración de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre rendimientos del arrendamiento de inmuebles urbanos (Modelo 115)

Aplicable a empresarios o profesionales que han practicado retenciones por alquileres.
6

Declaración de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, IS o IRNR sobre determinados rendimientos del capital mobiliario o determinadas rentas (Modelo 123)

Requerido para situaciones específicas, como el reparto de dividendos.

¿Cómo te ayudamos?

Impuestos anuales

A nivel anual, enfrentarás declaraciones de resumen (modelos 180, 190 y 390), la declaración anual del IRPF (Modelo 100), la declaración anual de operaciones con terceros (Modelo 347), y el impuesto de sociedades (Modelo 200) para entidades con personalidad jurídica.

Además, las empresas deben atender pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre sociedades (Modelo 202) en abril, octubre y diciembre.

En Contamar, te guiamos paso a paso para asegurar el cumplimiento de todas tus obligaciones fiscales.

¡No te preocupes por los impuestos, nosotros nos encargamos!

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¿Por qué es importante contar con una asesoría para las declaraciones de impuestos para empresas?

Contar con una asesoría para las declaraciones de impuestos para empresas es fundamental para garantizar un cumplimiento tributario preciso y eficiente. En nuestra asesoría, comprendemos que cada empresa tiene necesidades fiscales únicas, y nuestro equipo trabaja de manera colaborativa para proporcionar soluciones adaptadas. Aquí hay algunas razones por las cuales es crucial contar con nuestro apoyo:

En Contamar te ayudamos

¿Cómo presentar estos impuestos?

Presentar adecuadamente los impuestos es crucial para el buen funcionamiento de cualquier empresa o actividad económica. Para facilitar este proceso, te guiaremos a través de los pasos esenciales que debes seguir al presentar tus declaraciones fiscales.

Desde verificar tu contabilidad hasta realizar el pago, cada paso es fundamental para garantizar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. A continuación, te detallamos los pasos clave que te ayudarán a enfrentar este proceso de manera eficiente y sin complicaciones.

¡Asegúrate de seguir cada paso para cumplir con tus responsabilidades fiscales de manera precisa y oportuna!

1

Verifica tu contabilidad

Empieza calculando los impuestos que debes presentar utilizando tu programa de contabilidad y facturación. Asegúrate de tener un registro preciso de tus transacciones y movimientos financieros.
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identificación

Para llevar a cabo los trámites, accede a la sede electrónica de Hacienda con un certificado digital que te identifique. Este documento digital, ya sea para personas físicas o jurídicas, se obtiene solicitándolo en la página oficial de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o a través de una asesoría autorizada. También puedes usar una clave PIN, aunque ten en cuenta que su validez es limitada a 24 horas y debes renovarla cada vez que la necesites.
3

Presentación de los modelos

Desde la sección de "Impuestos y Tasas" en la plataforma, selecciona el modelo tributario que deseas presentar. Puedes completar manualmente los campos o importar los datos automáticamente desde tu software de contabilidad.
4

Pago

En el proceso de presentación, elige entre pagar en tu entidad bancaria, domiciliar el pago o, en algunos casos, solicitar un aplazamiento o fraccionamiento. Si optas por la domiciliación, presenta el modelo antes del día 15, ya que Hacienda suele realizar el cargo el día 20.
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Domiciliación

La domiciliación implica que la Agencia Tributaria cobrará el impuesto mediante un cargo en tu cuenta como contribuyente, siendo efectivo en el último día del plazo voluntario de liquidación del impuesto.
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Pago en el banco

La domiciliación implica que la Agencia Tributaria cobrará el impuesto mediante un cargo en tu cuenta como contribuyente, siendo efectivo en el último día del plazo voluntario de liquidación del impuesto.
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¿Qué queremos conseguir?

Cumplir con las obligaciones legales

En Contamar, simplificamos y optimizamos tu carga fiscal a través de diversos servicios:

  • Declaraciones periódicas de IVA (modelo 303): Nos ocupamos de la elaboración y presentación, asegurando el cumplimiento de tus obligaciones tributarias en este ámbito.
  • Declaraciones periódicas de IRPF (modelo 115): Gestionamos la confección para garantizar que esta responsabilidad tributaria se maneje de manera precisa y oportuna.
  • Resúmenes anuales de IVA (modelo 390): Realizamos la confección y presentación, proporcionando una visión general de tus actividades fiscales durante el año.
  • Resúmenes anuales de IRPF (modelo 180): Nos encargamos de elaborar los resúmenes anuales, asegurando una presentación completa y cumplimiento normativo.
  • Declaraciones informativas (modelo 347 y 349): Gestionamos la elaboración y presentación, brindando transparencia sobre operaciones económicas con terceros.
  • Declaración del Impuesto sobre Sociedades (modelo 200): Confeccionamos la declaración, asegurando la precisión de los resultados de tu empresa.
  • Declaración periódica de pago fraccionado a cuenta del Impuesto sobre Sociedades (modelo 202): Nos encargamos de la confección, contribuyendo al cumplimiento de tus obligaciones fiscales.